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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003050
Monto de la Factura
₲ 30.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19979
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.880

Retención DNCP
₲ 120
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-158390
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.183.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343463
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados