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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002170
Monto de la Factura
₲ 1.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36973
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.566.284

Retención DNCP
₲ 5.716
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-161060
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.069.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.069.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343495
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aspiradoras
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados