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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003178
Monto de la Factura
₲ 3.033.734
Nro. Solicitud de Transferencia
189981
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.857.557

Retención DNCP
₲ 10.701
Retención IVA
₲ 82.738
Retención Renta
₲ 82.738
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-159234
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.880.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.880.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348446
Nombre de la Licitación
Provisión de Café y Bebidas
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados