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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
09/2018
Monto de la Factura
₲ 7.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.103.834

Retención DNCP
₲ 26.620
Retención IVA
₲ 203.728
Retención Renta
₲ 135.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-159238
Monto Contrato
₲ 25.164.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.770.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.770.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342481
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados