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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003131
Monto de la Factura
₲ 4.108.434
Nro. Solicitud de Transferencia
45128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.984.382

Retención DNCP
₲ 15.739
Retención IVA
₲ 28.012
Retención Renta
₲ 80.301
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23008-15-105140
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.715.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.715.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes