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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
019-002-0012965
Monto de la Factura
₲ 797.430
Nro. Solicitud de Transferencia
54608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.430

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-86613
Monto Contrato
₲ 797.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.341

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268408
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos.
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)