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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42632
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 691.200

Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Ramona Alba Nuñez Duarte
RUC
433097-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-101284
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273192
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario