Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010300
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42645
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-101475
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.863.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.863.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)
