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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0014302
Monto de la Factura
₲ 4.653.800
Nro. Solicitud de Transferencia
130797
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.425.679

Retención DNCP
₲ 16.584
Retención IVA
₲ 126.922
Retención Renta
₲ 84.615
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEBASTIAN NAHUEL ZARNIKOWSKY
RUC
5291769-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138596
Monto Contrato
₲ 72.999.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.047.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.410.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326669
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado