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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 25.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190911
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.040.820

Retención DNCP
₲ 90.089
Retención IVA
₲ 689.455
Retención Renta
₲ 459.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-144824
Monto Contrato
₲ 25.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.040.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.040.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOCULTOR
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural