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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0082290
Monto de la Factura
₲ 15.295.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52044
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.295.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23028
Monto Contrato
₲ 15.295.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.546.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.546.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata