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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011356
Monto de la Factura
₲ 1.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26268
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.840.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21145
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.215.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.215.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)