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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008210
Monto de la Factura
₲ 4.929.100
Nro. Solicitud de Transferencia
83887
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.929.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28577
Monto Contrato
₲ 10.345.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.838.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.838.763

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ANESTESIA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer