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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0036749
Monto de la Factura
₲ 1.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.484.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31994
Monto Contrato
₲ 1.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.478.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.478.712

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"