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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31199
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN CABAÑAS
RUC
3194744-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22786
Monto Contrato
₲ 205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214183
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio, Productos de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico