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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005901
Monto de la Factura
₲ 862.752
Nro. Solicitud de Transferencia
71735
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.752

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23239
Monto Contrato
₲ 20.885.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.513.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.513.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213955
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)