Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0020220
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 325.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            22899
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-02-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-04-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-04-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 325.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            WABEN SA
        
                                    RUC
                            
            80001070-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            251
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-11-39395
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 55.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 33.264.759
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 33.264.759
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            225134
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA BRIGADA MEDICA CUBANA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        