Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001035
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.290.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            72394
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-08-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-09-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-09-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.290.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RAMON GOMEZ DURE
        
                                    RUC
                            
            1243514-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            363
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-11-30207
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 90.435.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 83.643.609
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 83.643.609
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            218778
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)
        