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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 5.067.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64874
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.067.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25508
Monto Contrato
₲ 12.748.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.123.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.123.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214350
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud