Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 398.750
Nro. Solicitud de Transferencia
19422
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43472
Monto Contrato
₲ 7.701.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.003.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.003.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, EQUIPOS DE COMPUTACION, AIRE ACONDICIONADO Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma