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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002185
Monto de la Factura
₲ 1.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.845.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24844
Monto Contrato
₲ 1.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.754.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.754.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata