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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 20.787.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34826
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.787.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22717
Monto Contrato
₲ 20.787.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.768.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.768.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata