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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 1.104.480
Nro. Solicitud de Transferencia
83923
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.104.480

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31391
Monto Contrato
₲ 12.586.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.969.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.969.341

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores e Insumos Metálicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion