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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 1.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63370
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28933
Monto Contrato
₲ 15.493.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.733.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.733.569

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas, Tonners y Otros
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero