Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000271
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.541.875
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            58342
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-07-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-08-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-08-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.541.875
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ELVA URZINA VERA AREVALOS
        
                                    RUC
                            
            435609-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-11-26265
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.936.875
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.449.788
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.449.788
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            212556
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS
        
                                    Convocante
                            
            Programa Ampliado de Inmunizaciones  (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa Ampliado de Inmunizaciones 
        