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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004376
Monto de la Factura
₲ 818.400
Nro. Solicitud de Transferencia
72071
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 818.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22632
Monto Contrato
₲ 19.797.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.540.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.540.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque