Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0028209
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.504.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            99047
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-10-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-11-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-11-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.504.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
        
                                    RUC
                            
            560203-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            58/59
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-11-31939
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.229.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.777.087
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.777.087
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            214759
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y BIENES DE CONSUMO VARIOS.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital Distrital Lambare
        