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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002514
Monto de la Factura
₲ 8.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86052
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.170.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26440
Monto Contrato
₲ 34.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.338.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.338.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central