Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-001-0053016
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 660.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            84920
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-09-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-10-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-10-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 660.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
        
                                    RUC
                            
            80044062-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            6
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-11-33277
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 660.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 657.648
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 657.648
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            222576
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ELEMENTOS DE LIMPIEZA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            18va Región Sanitaria - CAPITAL
        