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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003393
Monto de la Factura
₲ 3.678.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106895
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.678.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26261
Monto Contrato
₲ 31.997.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.493.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.493.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220141
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)