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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 4.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89750
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.390.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24690
Monto Contrato
₲ 48.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.789.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.789.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213966
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)