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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028276
Monto de la Factura
₲ 6.914.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86047
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.914.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
RUC
560203-3
Número de Contrato
23/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31588
Monto Contrato
₲ 6.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.575.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.575.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219142
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles, Materiales y Artefactos Electricos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental