Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014068
Monto de la Factura
₲ 1.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRENTA GAMA SA
RUC
80022572-4
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42739
Monto Contrato
₲ 1.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.022.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225226
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA DE DIABETES Y EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
