Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0023205
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 28.550.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            114340
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-12-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-12-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.550.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
        
                                    RUC
                            
            80016715-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            142/143
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-11-39533
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 29.270.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 27.835.236
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 27.835.236
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            219271
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)
        