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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0142553
Monto de la Factura
₲ 142.650
Nro. Solicitud de Transferencia
51756
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.650

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26558
Monto Contrato
₲ 3.626.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.448.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.448.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218582
Nombre de la Licitación
UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA,ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso