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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110468
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37565
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.642.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.642.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENCERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari