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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36055
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tinta y toner
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad