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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 8.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.544.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26829
Monto Contrato
₲ 8.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.125.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.125.189

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata