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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011071
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61673
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.100.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA ELIZABETH MARTINEZ JIMENEZ
RUC
1856031-8
Número de Contrato
89/90/97/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28659
Monto Contrato
₲ 53.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.024.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.024.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214993
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas y Fertilizantes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional