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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-017-0000422
Monto de la Factura
₲ 7.394.749
Nro. Solicitud de Transferencia
88428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.394.749

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30370
Monto Contrato
₲ 59.832.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.058.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.058.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210513
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu