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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-010-0000431
Monto de la Factura
₲ 875.160
Nro. Solicitud de Transferencia
25043
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.160

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-44525
Monto Contrato
₲ 3.638.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.033.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS, MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)