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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035895
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
34/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23482
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.374.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.374.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218409
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)