Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0035895
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            63413
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-08-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-08-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.600.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NEUMATEC S.A
        
                                    RUC
                            
            80015437-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            34/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-11-23482
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.374.516
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.374.516
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            218409
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Cubiertas
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            4ta Region Sanitaria (GUAIRA)
        