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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003691
Monto de la Factura
₲ 268.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34292
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23090
Monto Contrato
₲ 268.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby