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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005694
Monto de la Factura
₲ 342.300
Nro. Solicitud de Transferencia
136705
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.055

Retención DNCP
₲ 1.245
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12004-17-147016
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.064.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.064.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329202
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores