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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
03/2017
Monto de la Factura
₲ 8.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31284
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.302.071

Retención DNCP
₲ 31.111
Retención IVA
₲ 238.091
Retención Renta
₲ 158.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13005-16-126172
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.814.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.814.224

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305732
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires Acondicionados
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados