Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            08/2016
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.180.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            107559
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-09-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-09-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.073.142
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.768
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 59.454
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 39.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OMAR EDUARDO PEREZ ZABALA
        
                                    RUC
                            
            1020198-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13005-16-121684
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.450.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.232.320
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.232.320
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            305714
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Fumigacion
        
                                    Convocante
                            
            Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
        