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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003585
Monto de la Factura
₲ 7.108.371
Nro. Solicitud de Transferencia
157538
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2023
Fecha de la Transferencia
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.883.165

Retención DNCP
₲ 25.073
Retención IVA
Retención Renta
₲ 193.865
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-222491
Monto Contrato
₲ 79.914.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.473.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.473.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409427
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social