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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005505
Monto de la Factura
₲ 14.142.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.142.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21068
Monto Contrato
₲ 34.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.262.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.262.011

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207260
Nombre de la Licitación
Publicacion en prensa escrita
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia