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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 5.242.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95141
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.242.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONINA ESPINOLA
RUC
651798-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-28647
Monto Contrato
₲ 61.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.403.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.403.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria