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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001794
Monto de la Factura
₲ 3.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45068
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.026.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21226
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.974.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.703.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206360
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires Acondicionados
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales